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送心意

小云老師

職稱中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2020-04-13 11:41

你好,直接不含稅金額填第10欄就行了

追問

2020-04-13 11:44

稅額是1算出來的調(diào)不了,全部都是3算出來的,那和實(shí)際的稅額不一樣調(diào)賬上的稅額不?

小云老師 解答

2020-04-13 11:56

不調(diào),是這樣沒關(guān)系的。

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相關(guān)問題討論
你好,不交稅忽略這個(gè)減免就可以
2020-04-14 19:45:03
你好,直接不含稅金額填第10欄就行了
2020-04-13 11:41:22
不處理,這個(gè)是系統(tǒng)公式設(shè)置錯誤,
2020-04-13 13:34:06
https://m.sohu.com/a/380566887_716145 看看這里對你有幫助
2020-04-13 15:07:59
如果符合月不超過10萬季度不超過30萬,還按之前小微企業(yè)進(jìn)行申報(bào)即可。 附填報(bào)說明:增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),按照13號公告有關(guān)規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2020-04-15 13:34:27
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