這個(gè)季度報(bào)稅時(shí),增值稅3月稅率1,申報(bào)時(shí)還是按3出來的稅額,又調(diào)不了,小規(guī)模,免增值稅的,怎么弄的,謝謝
王
于2020-04-13 11:40 發(fā)布 ??654次瀏覽
- 送心意
小云老師
職稱: 中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
2020-04-13 11:41
你好,直接不含稅金額填第10欄就行了
相關(guān)問題討論

你好,不交稅忽略這個(gè)減免就可以
2020-04-14 19:45:03

你好,直接不含稅金額填第10欄就行了
2020-04-13 11:41:22

不處理,這個(gè)是系統(tǒng)公式設(shè)置錯誤,
2020-04-13 13:34:06

https://m.sohu.com/a/380566887_716145
看看這里對你有幫助
2020-04-13 15:07:59

如果符合月不超過10萬季度不超過30萬,還按之前小微企業(yè)進(jìn)行申報(bào)即可。
附填報(bào)說明:增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),按照13號公告有關(guān)規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2020-04-15 13:34:27
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王 追問
2020-04-13 11:44
小云老師 解答
2020-04-13 11:56