
老師,我們公司3月份既沒(méi)有收到采購(gòu)發(fā)票,也沒(méi)有開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票,那么3月份的增值稅和企業(yè)所得稅是不是直接進(jìn)行零申報(bào)就可以了?
答: 您好,3月份沒(méi)有銷(xiāo)售發(fā)票和采購(gòu)發(fā)票,如果也不存在其他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那么增值稅為0, 企業(yè)所得稅是根據(jù)1-3月總體來(lái)計(jì)算得出收入、成本、利潤(rùn)的,不能只根據(jù)3月份的來(lái)算。
老師,我們公司3月份沒(méi)有收到采購(gòu)發(fā)票,也沒(méi)有開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票,那么3月份的增值稅和企業(yè)所得稅是不是直接進(jìn)行零申報(bào)就可以了?
答: 增值稅零申報(bào) 所得稅如果有費(fèi)用 做虧損申報(bào)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
開(kāi)出發(fā)票530萬(wàn)發(fā)票,采購(gòu)500萬(wàn)材料 ,含稅價(jià),應(yīng)交增值稅和企業(yè)所得稅是多少呢
答: 應(yīng)交增值稅=30*0.13 應(yīng)交所得稅=30*5%

