行政單位年終結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)為負(fù)數(shù),從財(cái)政借款做了財(cái)政支出,怎么調(diào)賬?現(xiàn)其他應(yīng)付款50萬,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)負(fù)50萬。求解答,謝謝!
淡淡的哈密瓜,數(shù)據(jù)線
于2020-04-14 21:56 發(fā)布 ??2058次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問
2020-04-14 22:19
你這個(gè)負(fù)數(shù)是由于支出大于財(cái)政收入導(dǎo)致的,你是為什么調(diào)賬?
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你這個(gè)負(fù)數(shù)是由于支出大于財(cái)政收入導(dǎo)致的,你是為什么調(diào)賬?
2020-04-14 22:19:26

你好,收到多付款項(xiàng)記入其他應(yīng)付款,那么就等著退回去的
2022-01-11 09:26:28

如果該筆款項(xiàng)一直沒能收到,且逾期3年以上,則應(yīng)轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目:
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--待處理財(cái)產(chǎn)價(jià)值
貸:應(yīng)收賬款
審批后應(yīng)予核銷時(shí),不再將待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目的余額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款等科目,而是將待處理財(cái)產(chǎn)損溢明細(xì)科目對沖,出售時(shí)支付的費(fèi)用則應(yīng)作為凈支出轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)支出科目.
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--處理凈收入
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--待處理財(cái)產(chǎn)價(jià)值
借:經(jīng)費(fèi)支出
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--處理凈收入
2020-06-12 08:24:20

你好!你是直接支付了,還是不打算付了。
2019-05-28 10:02:07

不涉資金的不需預(yù)算會計(jì)處理
2022-11-03 10:41:25
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