
老師,你好,小規(guī)模納稅人收入的發(fā)票如何做賬,借:應收賬款,貸:應交稅費_應交增值稅, 主營業(yè)務收入,還是借:應收賬款,貸:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 主營業(yè)務收入
答: 你好?借:應收賬款,貸:收入,應交稅費_應交增值稅_
一般、小規(guī)模納稅人是分別這樣做會計分錄嗎?主營業(yè)務都是不含稅嗎?一般納稅人借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入(不含稅) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額小規(guī)模納稅人借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入(不含稅) 應交稅費-應交增值稅
答: 你好,對的,是這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,之前小規(guī)模納稅人是1%稅額,貸主營業(yè)務收入,100應交稅費-銷項1,然后借應交稅費-銷項1,貸營業(yè)外收入-減免稅費1.現(xiàn)在開票是免稅,我是不是只需要做貸主營業(yè)務收入100沒有銷項了?
答: 對的,是的,是這么做的。
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人銷售收入是不是,借,銀行存款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費――應交增值稅的~銷項稅
小規(guī)模納稅人,銷項稅額減免如何做分錄?可以這樣嗎?借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸:營業(yè)外收入-減免稅額
小規(guī)模納稅人從稅務局代開增值稅專業(yè)發(fā)票,那分錄是 借 應收賬款 貸 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)主營業(yè)務收入嗎?
小規(guī)模納稅人開專票給客戶,小規(guī)模納稅人是不是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費~應交增值稅(銷項稅)
小規(guī)模納稅人開出的銷項發(fā)票怎么做賬?是不是借:應收賬款,應交稅費-應交增值稅-進項稅額;貸:主營業(yè)務收入?

