老師:工會(huì)經(jīng)費(fèi)是30人以下免征嗎? 問
你好,是的,正常是免的。 答
您好~想咨詢下,兩種不同的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)算方式,特 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
請歲月靜好老師幫忙解答問題,其他老師請直接忽略, 問
同學(xué)你好,先說工資誰來付的問題: (1)優(yōu)先用公司剩下的東西(比如設(shè)備、存貨)賣了換錢,先給員工發(fā)工資; (2)要是老板沒按規(guī)定出夠錢辦公司,或者偷偷把**司的錢拿走了,老板得補(bǔ)上這部分錢來發(fā)工資; (3)有些地方有專門幫員工討薪的基金,符合條件的能從這基金里拿點(diǎn)補(bǔ)償。 再說要等多久,這個(gè)沒有統(tǒng)一的,按大致時(shí)間來說: (1)公司的東西好賣、債務(wù)不復(fù)雜,可能 3-6 個(gè)月拿到; (2)公司資產(chǎn)扯不清(比如東西歸誰有爭議)、賣不出去,可能等 1 年甚至更久。 答
老師進(jìn)項(xiàng)稅額必須在當(dāng)月就得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?次 問
你好,次月轉(zhuǎn)出可以 答
請問七月份一共有兩筆報(bào)關(guān)單,之前沒有出口過,首次 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

小規(guī)模納稅人從稅務(wù)局代開增值稅專業(yè)發(fā)票,那分錄是 借 應(yīng)收賬款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)主營業(yè)務(wù)收入嗎?
答: 你好! 分錄大體上沒有問題,就是注意一點(diǎn),小規(guī)模納稅人不需要對應(yīng)交增值稅再進(jìn)行劃分明細(xì),你只要貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 就可以了,不用再加上銷項(xiàng)稅額。
我企業(yè)是小規(guī)模納稅人 去稅務(wù)局代開的專票 稅款已經(jīng)繳納 這個(gè)要怎么做分錄 是 借:應(yīng)收賬款 貸 :主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:銀行存款嗎
答: 是的。。。。。。。。。。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
問題1:小規(guī)模納稅人公司開具發(fā)票做分錄是:借:應(yīng)收賬款_xx,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額,那交增值稅的時(shí)候是不是直接沖銷應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額??問題2,一般納稅人開具發(fā)票做的分錄是:借:應(yīng)收賬款_××,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),交增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢??
答: 1、小規(guī)模納稅人不核算銷項(xiàng)稅額的,只是用應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅這一個(gè)科目 2、如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 次月申報(bào)繳納增值稅稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

