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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-15 11:13

您好
不需要填進項稅額轉(zhuǎn)出啊
填附表四 減免稅明細表 主表23欄

強健的板栗 追問

2020-04-15 11:14

老師,我這個去年填了的,他今年沒有自動結(jié)轉(zhuǎn)到期初余額這里來,我現(xiàn)在要抵扣的話怎么辦???

bamboo老師 解答

2020-04-15 11:27

您去年是怎么填寫的 可以截圖看看嗎

強健的板栗 追問

2020-04-15 11:30

老師,我去年填的給別的老師看了的,是對的,我去年填了,沒有抵扣,期末余額是760,但是今年期初余額怎么沒有這個760?

bamboo老師 解答

2020-04-15 11:32

正常應該是系統(tǒng)自動帶入期初
那您只好在本期發(fā)生額里面再填寫了

強健的板栗 追問

2020-04-15 11:35

好的,麻煩老師了,感謝

強健的板栗 追問

2020-04-15 11:38

老師,解決了,稅務說是系統(tǒng)有問題,讓我晚上再看看,謝謝老師了

bamboo老師 解答

2020-04-15 13:17

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
您好 不需要填進項稅額轉(zhuǎn)出啊 填附表四 減免稅明細表 主表23欄
2020-04-15 11:13:12
為什么要進項轉(zhuǎn)出 主表應納稅減征額@?人間四月天
2017-12-14 15:49:50
你好,認證了就按票面稅額抵扣 如果是轉(zhuǎn)出 借;管理費用 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2016-08-10 16:42:33
你好 你應交增值稅就是銷項稅-進項稅+進項稅轉(zhuǎn)出-留抵進項稅 可以的
2019-05-15 16:33:59
你好,如果想進項稅額一樣,那么就要再認證進去抵扣沒錯的
2019-07-31 10:01:03
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