
老師,3月份當(dāng)月銷額203153.41,稅額12189.211月份取得的費(fèi)用專票價款111503.54,稅1495.46(以前還沒入賬)這要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄怎么做呢
答: 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入203153.41 應(yīng)交稅費(fèi)12189.21 借:相關(guān)成本費(fèi)用 111503.54 應(yīng)交稅費(fèi) 1495.46 貸:銀行存款等
老師,2018年預(yù)提2019年的費(fèi)用,如何賬務(wù)處理 分錄怎么做?
答: 您好,預(yù)提費(fèi)用需要發(fā)生時沖減 借:管理費(fèi)用等 貸:預(yù)提費(fèi)用
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我單位做了兩套賬,一套機(jī)關(guān)帳、一套項(xiàng)目帳,2018年以機(jī)關(guān)的名義借了一筆款項(xiàng),用于付項(xiàng)目上的費(fèi)用,18年在項(xiàng)目上做了支出的賬務(wù)處理,借:撥出專款-設(shè)備款,貸:零余額賬戶,但是沒有做借款的往來,也沒有做收入。我從2019年接手會計工作,發(fā)現(xiàn)了這個問題,那么要怎么調(diào)整這個賬目?還有以后遇到跟這一樣的借款業(yè)務(wù)要怎么做會計分錄,才能兩邊賬套都有反映?
答: 你這里18年的處理是沒問題的,之前的準(zhǔn)則是收付實(shí)現(xiàn)制 所以你這里是現(xiàn)在起 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款項(xiàng) 借,資金結(jié)存 貸,其他債務(wù)收入


為心之所向加油 追問
2020-04-15 15:22
小云老師 解答
2020-04-15 15:23