亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-16 09:51

你好,不想支付在應(yīng)付賬款掛賬就是了,不影響計入2019年的費用核算的

小白 追問

2020-04-16 09:58

可是這個發(fā)票肯定是付款的時候才會過來我們這里!如果它在6月份付款發(fā)票過來怎么搞?1月份就已經(jīng)開過了!我這個發(fā)票怎么處理?

鄒老師 解答

2020-04-16 10:09

你好
19年,借;管理費用等科目,貸;應(yīng)付賬款——暫估
今后取得發(fā)票,借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;以前年度損益調(diào)整
借;以前年度損益調(diào)整,貸;銀行存款等科目

小白 追問

2020-04-16 10:35

怎么還有個以前年度損益調(diào)整科目?

鄒老師 解答

2020-04-16 10:43

你好,因為跨年的損益事項調(diào)整,需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

小白 追問

2020-04-16 11:08

那如果在5月前發(fā)票過來,然后付款的話就可以直接做借:應(yīng)付賬款  貸:銀行存款了?

小白 追問

2020-04-16 11:10

如果5月前不付款,匯算清繳需要調(diào)增吧

鄒老師 解答

2020-04-16 11:18

你好,是的,有發(fā)票沒有付款,不需要做納稅調(diào)增處理的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,不想支付在應(yīng)付賬款掛賬就是了,不影響計入2019年的費用核算的
2020-04-16 09:51:44
是的,可以記入暫估費用的
2020-07-01 16:33:04
你好,可以,是可以的。
2020-07-08 10:51:33
當月計提當月的比如工資、 借管理費用、工資 貸、應(yīng)付職工薪酬工資。
2022-03-31 15:21:41
可以不用計提的,但是為了做賬規(guī)范,一般是都先計提再支付的。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-30 14:25:17
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...