請問跟外面財務(wù)對接的話 要怎么對接 怎么對賬 對哪些內(nèi)容
????99
于2020-04-16 12:02 發(fā)布 ??2716次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2020-04-16 12:03
你好,是工作交接對呀 ?
相關(guān)問題討論

同學您好,固定資產(chǎn)原值或累計折舊數(shù)據(jù)不準確:在錄入原始卡片時,如果固定資產(chǎn)原值或累計折舊數(shù)據(jù)不準確,會導致與財務(wù)對賬不平衡。因此,在錄入原始卡片時,需要仔細核對固定資產(chǎn)原值和累計折舊的數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)的準確性。
財務(wù)數(shù)據(jù)不準確:如果財務(wù)數(shù)據(jù)不準確,例如固定資產(chǎn)或累計折舊科目期初數(shù)據(jù)有誤,也會導致對賬不平衡。在這種情況下,需要與財務(wù)部門溝通,核對相關(guān)數(shù)據(jù),并修正錯誤。
計量單位不一致:如果錄入原始卡片時使用的計量單位與財務(wù)部門使用的計量單位不一致,也會導致對賬不平衡。因此,在錄入原始卡片時,需要確保使用的計量單位與財務(wù)部門一致。
錄入錯誤:在錄入原始卡片時,如果卡片信息錄入錯誤,例如資產(chǎn)類別、使用部門等信息錯誤,也會導致與財務(wù)對賬不平衡。因此,在錄入原始卡片時,需要仔細核對信息,確保信息的準確性。
2023-11-17 16:24:56

你好,是工作交接對呀 ?
2020-04-16 12:03:55

您好,有財務(wù)軟件的 在軟件里面對賬就可以了
2019-06-14 14:18:41

你好 不合理 。你們合同與誰簽訂的 你看看合同
2020-07-09 12:00:46

你好,不難,就是需要做到賬賬核對,賬實核對,一致就可以了
不一致找出原因做調(diào)整
2017-07-19 10:47:53
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
????99 追問
2020-04-16 12:08
玲老師 解答
2020-04-16 12:13
????99 追問
2020-04-16 12:16
????99 追問
2020-04-16 12:16
玲老師 解答
2020-04-16 12:18