
錄入原始卡片以后與財務(wù)對賬不平衡
答: 同學(xué)您好,固定資產(chǎn)原值或累計折舊數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確:在錄入原始卡片時,如果固定資產(chǎn)原值或累計折舊數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,會導(dǎo)致與財務(wù)對賬不平衡。因此,在錄入原始卡片時,需要仔細(xì)核對固定資產(chǎn)原值和累計折舊的數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 財務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確:如果財務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,例如固定資產(chǎn)或累計折舊科目期初數(shù)據(jù)有誤,也會導(dǎo)致對賬不平衡。在這種情況下,需要與財務(wù)部門溝通,核對相關(guān)數(shù)據(jù),并修正錯誤。 計量單位不一致:如果錄入原始卡片時使用的計量單位與財務(wù)部門使用的計量單位不一致,也會導(dǎo)致對賬不平衡。因此,在錄入原始卡片時,需要確保使用的計量單位與財務(wù)部門一致。 錄入錯誤:在錄入原始卡片時,如果卡片信息錄入錯誤,例如資產(chǎn)類別、使用部門等信息錯誤,也會導(dǎo)致與財務(wù)對賬不平衡。因此,在錄入原始卡片時,需要仔細(xì)核對信息,確保信息的準(zhǔn)確性。
請問跟外面財務(wù)對接的話 要怎么對接 怎么對賬 對哪些內(nèi)容
答: 你好,是工作交接對呀 ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
對賬卡可以交給財務(wù)嗎?
答: 您好,您說的對賬卡是什么情況?是想問對賬單吧?還是銀行結(jié)算卡?

