財(cái)務(wù)對(duì)賬難嗎,應(yīng)該怎么做
小耳朵
于2017-07-19 10:47 發(fā)布 ??3051次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
相關(guān)問(wèn)題討論

同學(xué)您好,固定資產(chǎn)原值或累計(jì)折舊數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確:在錄入原始卡片時(shí),如果固定資產(chǎn)原值或累計(jì)折舊數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,會(huì)導(dǎo)致與財(cái)務(wù)對(duì)賬不平衡。因此,在錄入原始卡片時(shí),需要仔細(xì)核對(duì)固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊的數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確:如果財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,例如固定資產(chǎn)或累計(jì)折舊科目期初數(shù)據(jù)有誤,也會(huì)導(dǎo)致對(duì)賬不平衡。在這種情況下,需要與財(cái)務(wù)部門(mén)溝通,核對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù),并修正錯(cuò)誤。
計(jì)量單位不一致:如果錄入原始卡片時(shí)使用的計(jì)量單位與財(cái)務(wù)部門(mén)使用的計(jì)量單位不一致,也會(huì)導(dǎo)致對(duì)賬不平衡。因此,在錄入原始卡片時(shí),需要確保使用的計(jì)量單位與財(cái)務(wù)部門(mén)一致。
錄入錯(cuò)誤:在錄入原始卡片時(shí),如果卡片信息錄入錯(cuò)誤,例如資產(chǎn)類(lèi)別、使用部門(mén)等信息錯(cuò)誤,也會(huì)導(dǎo)致與財(cái)務(wù)對(duì)賬不平衡。因此,在錄入原始卡片時(shí),需要仔細(xì)核對(duì)信息,確保信息的準(zhǔn)確性。
2023-11-17 16:24:56

你好,是工作交接對(duì)呀 ?
2020-04-16 12:03:55

您好,有財(cái)務(wù)軟件的 在軟件里面對(duì)賬就可以了
2019-06-14 14:18:41

您好,您說(shuō)的對(duì)賬卡是什么情況?是想問(wèn)對(duì)賬單吧?還是銀行結(jié)算卡?
2020-10-28 16:02:34

你好 不合理 。你們合同與誰(shuí)簽訂的 你看看合同
2020-07-09 12:00:46
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息