
請問供應商返利實物,單獨開票是這樣做分錄嗎?, 借:銷售費用 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:其他業(yè)務成本,貸:庫存商品 匯算清繳怎么調(diào)增銷售費用?要調(diào)其他的嗎 收到貨應商返利怎么做分錄?
答: 你們是銷售方嗎,那就對,不用調(diào)整
供應商返利實物是購貨方買的產(chǎn)品,單獨開票(正數(shù)發(fā)票), 借:銷售費用 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:其他業(yè)務成本,貸:庫存商品 匯算清繳怎么調(diào)增銷售費用?
答: 這個銷售費用不用調(diào)整的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
物資賣出借其他應收款 貸其他業(yè)務收入104076.2,借其他業(yè)務成本貸庫存商品104076.2,進賬稅轉(zhuǎn)出 借應交稅費應交增值稅進項11973.36其他業(yè)務成本-11973.36 為什么進項稅要轉(zhuǎn)出,怎么算的呢
答: 你好;? ? ?為什么要轉(zhuǎn)出? ; 你這個是自己公司的業(yè)務嗎? ?

