亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-16 18:05

借銀行存款貸營業(yè)外收入。

郭老師 解答

2020-04-16 18:05

或者借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負數(shù)。

紅 妝 追問

2020-04-16 18:14

老師,我有點蒙,扣繳時只扣繳了個人部分,我做了借其他應(yīng)付款-社會保險費,貸銀行存款,公司部分也就是應(yīng)付職工薪酬沒扣,為什么借方是銀行存款呢?補助也沒有發(fā)放到銀行賬戶……

郭老師 解答

2020-04-16 18:16

那你直接按減免之后的來計提就可以。

郭老師 解答

2020-04-16 18:16

需要交多少具體多少。

郭老師 解答

2020-04-16 18:16

需要交多少計提多少。

紅 妝 追問

2020-04-16 18:17

哦這樣可以嗎?我還計提了全部,想著扣繳完,在做補助……

郭老師 解答

2020-04-16 18:18

可以
自己選擇就行

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好;? 你去看看 具體是哪個科目的余額; 如果是? 貸方的余額還是借方的余額;這樣好判斷? ?
2021-12-06 14:35:52
你好,計提社保單位繳納社保,借:管理費用(或銷售費用)-社保,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 計提個人繳納社保,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸;其他應(yīng)付款-職工個人社保。 是不是給這個人工資扣了22,但是實際上并沒有支付給社保?如果是的話,借:其他應(yīng)付款-職工個人社保,貸:其他應(yīng)付款-職工退款。為什么要計入“應(yīng)付職工薪酬-失業(yè)保險”
2020-07-08 20:21:44
也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現(xiàn)在把這個差額給他補計提起來??缒炅?,你這個費用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進行替換。
2020-01-21 13:19:39
您好,您這樣改也是可以的
2020-07-08 17:07:51
你好! 借:應(yīng)付職工薪酬~社會保險費 838 其他應(yīng)收款~職工社保393.09 貸:銀行存款 個人部分
2020-04-15 06:48:49
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...