老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報(bào)表申報(bào)所得稅,營業(yè)收入和營業(yè)成本都合 問
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌?,不僅僅是收入和成本要合并,你申報(bào)的時(shí)候還得要將期間費(fèi)用這些都算一下。看總金額到底是收入對不上還是成本對不上?還是某一項(xiàng)費(fèi)用對不上? 答
老師,請問接手公司后這個(gè)應(yīng)收賬款賬實(shí)就不相符,是 問
你好,你賬上當(dāng)現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報(bào)所得稅 問
已經(jīng)計(jì)提了就要填計(jì)入成本費(fèi)用的工資,沒損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補(bǔ)償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

在會(huì)計(jì)科目下應(yīng)付職工薪酬-職工工資/社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)可以修改為應(yīng)付職工薪酬-工資/社保費(fèi)么管理費(fèi)-職工薪酬/社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)可以修改為管理費(fèi)-工資/社保費(fèi)么
答: 您好,您這樣改也是可以的
請問計(jì)提的社保費(fèi),科目是應(yīng)付職工薪酬-工資還是應(yīng)付薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)?
答: 您好 計(jì)提的社保費(fèi),科目是應(yīng)付薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好!工資基數(shù)是3800五險(xiǎn)一金1011.56元計(jì)提社保借,管理費(fèi)用_社保費(fèi)1011.56貸,應(yīng)付職工薪酬_社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1011.56借,應(yīng)付職工薪酬_社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1011.56借,其他應(yīng)收款_社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)304貸,其他應(yīng)收款_社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)95計(jì)提12月工資:借管理費(fèi)用_職工薪酬8000貸,應(yīng)付職工薪酬_職工工資8000借,應(yīng)付職工薪酬薪酬_職工工資8000貸,其他應(yīng)收款_社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)304貸,其他應(yīng)收款_社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)95貸,銀行存款7601問題來了,這是2019年發(fā)放工資賬務(wù)處理,2020年漲工資了扣完社保4500,怎么做賬?
答: 也就是說,你之前計(jì)提的這個(gè)金額給他計(jì)提少了,那么你現(xiàn)在把這個(gè)差額給他補(bǔ)計(jì)提起來。跨年了,你這個(gè)費(fèi)用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進(jìn)行替換。


會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問
2020-07-08 17:10
會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問
2020-07-08 17:13
玲老師 解答
2020-07-08 17:15
會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問
2020-07-08 17:17
玲老師 解答
2020-07-08 17:22