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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-17 11:06

去年你那個進項稅額沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在補上就可以,再做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額就可以,

景欣 追問

2020-04-17 11:53

老師,我們的入庫單上面的價格都是含稅單價,做的成本都是用的含稅單價。有什么辦法可以分開

maize老師 解答

2020-04-17 11:56

你換成不含稅這個金額,做,那不就后續(xù)做借進項稅額 借庫存商品 負(fù)數(shù)

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
如果是月末計算需要交納增值稅的話,上面兩個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄都要做的。 如果月末計算形成留抵稅額的情況下,是不需要做分錄的。
2018-07-23 20:10:11
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
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