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凝雪
于2020-04-17 11:26 發(fā)布 ??697次瀏覽
王晶老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-04-17 11:26
你好,如果本期認證的已經(jīng)大于銷項了,沒辦法遞減了呢
凝雪 追問
2020-04-17 11:30
那附表四要咋填啊?本期發(fā)生額,本期應抵減額,本期實際抵減額分別怎么填啊
王晶老師 解答
2020-04-17 11:37
我看一下你的表的呢
2020-04-17 11:42
進項大于銷項的情況下只能這樣填是嗎?本期實際抵減稅額可以填嗎?
2020-04-17 11:53
呃呃,可以這樣填寫的呢
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外地有預交的,本期認證的進項大于銷項,那外地預交的還能抵減嗎?
答: 你好,如果本期認證的已經(jīng)大于銷項了,沒辦法遞減了呢
進項認證后大于銷項,但是想交稅有什么辦法?
答: 你好 有未開票收入沒確認的要確認收入交稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我這個月如果認證全部進項,銷項沒有全部開出去,也就是說不用交稅,那我憑證需要怎么做?轉(zhuǎn)留抵?
答: 那分錄怎么做?
老師好,我這個月如果認證全部進項,銷項沒有全部開出去,也就是說不用交稅,那我憑證需要怎么做?
討論
沒有認證的7月份的進項8月份可以認證了用哈。那這樣的話截止到現(xiàn)在進項是40000,我們銷項稅開了110000,開負數(shù)6萬。那這樣我們是不是還差10000元的進項稅啊。怎么在合理控制稅負的情況下交稅,我們是制造車的。假如稅負是3我怎么交稅。麻煩老師說下。謝謝了
進項稅額、銷項稅額、應交增值稅、未交增值稅、預交增值稅、待認證進項稅額之間的賬務處理
老師,我們公司因為常年進項大于銷項被預警了,但是我們進項沒認證,稅照交啊需要了再認證也不行嗎
老師,我們進項一張發(fā)票有一萬多,銷項每個月只有幾百,一認證的話我相當于好久都不用交稅,請問這樣操作可以嘛?謝謝老師
王晶老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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凝雪 追問
2020-04-17 11:30
王晶老師 解答
2020-04-17 11:37
凝雪 追問
2020-04-17 11:42
王晶老師 解答
2020-04-17 11:53