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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-17 11:52

攤銷的費(fèi)用多多了是吧。

楊陽 追問

2020-04-17 11:53

現(xiàn)在待攤費(fèi)用還沒攤銷完

郭老師 解答

2020-04-17 11:56

如果不想調(diào)整,去年的你可以把今年的待攤費(fèi)用減去進(jìn)項(xiàng)之后的余額談笑。

楊陽 追問

2020-04-17 12:01

借:其他應(yīng)付款 貸:待攤費(fèi)用 是吧那收到的專票怎么做賬務(wù)處理呢,

郭老師 解答

2020-04-17 12:07

借進(jìn)項(xiàng)貸待攤費(fèi)用。

楊陽 追問

2020-04-17 12:11

就是專票上不含稅金額減去待攤費(fèi)用嗎,不是很懂老師說的

郭老師 解答

2020-04-17 12:14

上面的金額是進(jìn)項(xiàng)稅額的金額。

楊陽 追問

2020-04-17 12:17

現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)還能抵扣不呢

郭老師 解答

2020-04-17 12:18

進(jìn)項(xiàng)借方可以抵扣
就是因?yàn)榈挚鄄胚@么做的

楊陽 追問

2020-04-17 13:59

好的,謝謝老師,我想通了

郭老師 解答

2020-04-17 14:04

不用客氣的。

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相關(guān)問題討論
你好; 合作研發(fā); 最終 研發(fā)成果是你公司的嗎? ??
2023-02-23 17:17:45
股東個(gè)人借款給公司,賬務(wù)處理如下,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-股東 ,然后還款時(shí)相反分錄,這樣賬務(wù)處理算完結(jié)了。
2019-07-02 23:20:02
是的。就是這樣做分錄。
2018-12-21 17:30:05
你好,需要直接向?qū)Ψ浇杩?,而不需要通過第三方的
2018-08-07 15:14:00
攤銷的費(fèi)用多多了是吧。
2020-04-17 11:52:51
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