
老師:小規(guī)模納稅人代開(kāi)專(zhuān)票,已交增值稅16257.43城建稅568.91,后紅沖發(fā)票,紅沖的這張發(fā)票增值稅是2134.3,那么我計(jì)提各項(xiàng)稅費(fèi)的時(shí)候城建稅金額怎么寫(xiě)?寫(xiě)負(fù)數(shù)?
答: 你好 你應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù) 。所以不繳納。 那么你附加稅不用計(jì)提的
小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅發(fā)票如何辦理沖紅?
答: 你好。需要對(duì)方公司出一個(gè)拒收證明,然后你拿著發(fā)票去代開(kāi)點(diǎn)沖紅 滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),祝你生活愉快!
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度多開(kāi)了一張發(fā)票,導(dǎo)致得交增值稅,這個(gè)月可以沖紅嗎?沖紅后用交增值稅嗎?
答: 你好,可以紅沖,但是上季度超過(guò)一樣要先交稅的,這個(gè)月紅沖只能抵本季度的。
老師,小規(guī)模納稅人,已經(jīng)沖紅的專(zhuān)票,填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)包含該沖紅發(fā)票的金額嗎?
現(xiàn)在是一般納稅人,發(fā)現(xiàn)小規(guī)模納稅人時(shí)開(kāi)具的發(fā)票有誤,已經(jīng)紅沖了,要怎么申報(bào)增值稅?
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,后又紅沖重開(kāi),會(huì)怎樣
小規(guī)模納稅人去稅務(wù)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票怎么沖紅,需要去稅務(wù)沖紅嗎


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2020-04-20 09:39
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