@樸老師,我知道了,等于是退271.05就行了是吧 問
你好請(qǐng)把資料完整發(fā)一下看看 答
老師租借辦公室 沒有發(fā)票 匯繳時(shí)調(diào)增 問
同學(xué),你好 沒有發(fā)票,匯算時(shí)調(diào)整 答
公司股東可以借錢給公司運(yùn)營(yíng)吧 問
那個(gè)是可以的,沒問題的哈 答
單位有一輛公務(wù)車拍賣出售,假設(shè)賣了1萬(wàn)元,不開發(fā)票 問
增值稅計(jì)算: 未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)出售,按簡(jiǎn)易計(jì)稅(3% 減按 2%),增值稅 = 10000÷(1%2B3%)×2%≈196.08 元 。 清理余額計(jì)算: 固定資產(chǎn)清理 借方 6000 元(第一步),貸方 9803.92 元(第二步),余額 = 9803.92 - 6000 = 3083.92 元(凈收益) 。 最后一筆分錄錯(cuò),應(yīng)是借:固定資產(chǎn)清理 3083.92 貸:資產(chǎn)處置損益 3083.92(因是主動(dòng)處置,用 “資產(chǎn)處置損益”,且金額為 3083.92 )。 答
老師你好,我想問下年度所得稅匯算調(diào)增需要做分錄 問
年度所得稅匯算調(diào)增,不需要做分錄 答

運(yùn)輸企業(yè),沒有自己的運(yùn)輸車輛,通過多拉拉平臺(tái)找車輛拉貨,多拉拉給我們開運(yùn)輸專票,我們做為進(jìn)項(xiàng)票,然后我們向銷售方開運(yùn)輸票,這個(gè)業(yè)務(wù)流程會(huì)計(jì)處理怎么做?
答: 你好 你們收到專票 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款或應(yīng)付賬款 你們開發(fā)票 借 應(yīng)收賬款或銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
請(qǐng)問老師,比如這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)票但是不抵扣,需要怎么做會(huì)計(jì)處理
答: 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
本期銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)需要做會(huì)計(jì)處理嗎?
答: 你好,本期銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)有留抵,不需要進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄處理,留待下期繼續(xù)抵扣。


文藝的樂曲 追問
2020-04-20 14:32
文藝的樂曲 追問
2020-04-20 14:32
答疑蘇老師 解答
2020-04-20 16:01