
上年12月多了一筆印花稅計提200,借方是稅金附加,本年應(yīng)該如何沖正
答: 你好,去年是怎么做的?
交了印花稅是在借方,計提怎么平呢
答: 借稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提印花稅借方應(yīng)該是管理費用-印花稅 還 是稅金及附加-主營業(yè)務(wù)稅金及附加-印花稅。以前公司計提運輸印花稅是借方管理費用。2017年后借方 稅金及附加-主營業(yè)務(wù)稅金及附加-印花稅。兩個哪個才是正確的
答: 同學(xué) 您好 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——印花稅


金剛 追問
2020-04-20 13:52
郭老師 解答
2020-04-20 13:54
郭老師 解答
2020-04-20 13:55