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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-04-20 20:11

你好,你的會計處理是正確的,處置殘值不需要繳稅的

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你好,你的會計處理是正確的,處置殘值不需要繳稅的
2020-04-20 20:11:54
您好! 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) (賬面原值) 2、增值稅(進項)轉出 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 3、支付清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 4、殘值變賣收入 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 5、經(jīng)批準后結轉當期損益(固定資產(chǎn)清理賬戶貸方余額做相反分錄) 借:營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理
2017-12-15 16:55:56
你好,同學。 把之前的分錄沖紅,損益 類用以前年度損益調(diào)整處理。然后再做正確的分錄處理
2020-04-22 14:28:49
借;固定資產(chǎn) 貸;銀行存款等科目
2017-11-14 09:16:58
你好,購進 借;固定資產(chǎn) 貸;銀行存款等科目 然后按期計提折舊就是了
2019-02-13 10:14:14
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