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陸遙1991
于2020-04-21 14:22 發(fā)布 ??749次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2020-04-21 14:29
沖減進貨成本和進項稅額就是了。借:庫存商品 負數(shù) 應交稅費--應交增值稅--進項稅額 負數(shù) 貸:應付賬款等 負數(shù)
陸遙1991 追問
2020-04-21 14:31
但是沖的是2018年的發(fā)票
張艷老師 解答
這個是沒有問題的。這張紅字發(fā)票,對應的是貨物采購還是費用支出呢?
2020-04-21 14:32
材料采購
2020-04-21 14:33
而且這些材料都已經(jīng)領用做了成本了
2020-04-21 14:38
這樣的話,您需要做借:應付賬款等 貸:以前年度損益調整 【替代主營業(yè)務成本科目】借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
2020-04-21 14:39
嗯嗯,知道了,謝謝老師
2020-04-21 14:41
那這個分錄涉及到利潤分配,那資產(chǎn)負債表年初余額中利潤分配金額是不是也需要調整啊
2020-04-21 14:55
是的,需要調整未分配利潤的年初數(shù)。
2020-04-21 15:21
好的。謝謝老師
2020-04-21 15:22
不客氣的,祝您學習愉快、工作順利,能幫到您就是最好了!
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老師,請問收到供應商的紅字發(fā)票,我該怎么做賬
答: 直接原分錄紅沖就可以的哦
請問收到供應商開來的紅字發(fā)票時我怎么做賬?謝謝
答: 沖你原來的那一筆憑證
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,收到供應商的紅字發(fā)票,怎么做賬啊,是因為這部分錢不支付了。然后對方就要求開紅字發(fā)票給我們
答: 沖減進貨成本和進項稅額就是了。 借:庫存商品 負數(shù) 應交稅費--應交增值稅--進項稅額 負數(shù) 貸:應付賬款等 負數(shù)
收到供應商開過來的紅字發(fā)票,怎么做賬?
討論
老師,收到供應商的紅字發(fā)票怎么做賬?
老師,開紅字信息表,無對應藍字發(fā)票,咋個開呢,我們公司開的超市,有10多年了,每月對賬開票對起走的,現(xiàn)在超市關門了,退貨退了一個供應商就退了二三十萬,對方要求開紅字發(fā)票,這個信息表該咋開
退貨單開的是4月,供應商8月開紅字發(fā)票,可以嗎?
我們退貨給供應商,是我們開紅字發(fā)票還是對方開?
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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陸遙1991 追問
2020-04-21 14:31
張艷老師 解答
2020-04-21 14:31
陸遙1991 追問
2020-04-21 14:32
陸遙1991 追問
2020-04-21 14:33
張艷老師 解答
2020-04-21 14:38
陸遙1991 追問
2020-04-21 14:39
陸遙1991 追問
2020-04-21 14:41
張艷老師 解答
2020-04-21 14:55
陸遙1991 追問
2020-04-21 15:21
張艷老師 解答
2020-04-21 15:22