
5月之后申報(bào)納稅,如果有認(rèn)證之前收到的17%和11%的發(fā)票,納稅申報(bào)表該怎么填?
答: 正常按17%和11%稅率抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就行了。
我是去年12月份做的無(wú)票收入,今年5月份開的發(fā)票,這個(gè)月申報(bào)時(shí)納稅申報(bào)表在無(wú)票收入填負(fù)數(shù),后續(xù)會(huì)有什么麻煩嗎
答: 你好有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),稅務(wù)局會(huì)來(lái)核查你
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
發(fā)票沖紅操作后報(bào)稅時(shí),不再補(bǔ)開正確發(fā)票,納稅申報(bào)表要如何填寫,有詳細(xì)教程嗎?
答: 您好,發(fā)票沖紅操作后報(bào)稅時(shí),不再補(bǔ)開正確發(fā)票,納稅申報(bào)表要合并到銷售發(fā)票一并填寫,這個(gè)沒有詳細(xì)教程的。
老師 開出的發(fā)票是即征即退的 填納稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)該怎么填 是填在附表一的第6行嗎?我們可以享受即征即退 但為什么第6行不可以填數(shù)字呢
老師,公司客戶好多是不要發(fā)票,收款也是對(duì)私,納稅申報(bào)表要如實(shí)匯報(bào)么?不報(bào)可以么?
老師,我們這個(gè)月開了一個(gè)17%的紅子發(fā)票,我在填納稅申報(bào)表時(shí)候怎么填報(bào)呀,填在哪里
汪老師,你好,請(qǐng)教一下,我1季度開具有3%和1%稅率的發(fā)票,但未超過30萬(wàn),我的增值納稅申報(bào)表要怎么填寫

