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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2020-04-22 11:54

你好同學,這個時候可以估價入賬,或者是按總價入賬直接折舊 ,總額計提,然后差額就是應付賬款,發(fā)票來了如果與這個估價不同再調整以后的折舊 就好了,

小凌999 追問

2020-04-22 15:43

比如說我買了一臺設備不含稅價100元,已付90元,剩10元沒付,增值稅13元。因為已經交付使用,我準備以100元總價入固定資產原值,那我的會計分錄應該怎么做?

何江何老師 解答

2020-04-22 15:59

借:固定資產100
應交稅費13
貸:銀行存款90
應付賬款23

小凌999 追問

2020-04-22 16:09

發(fā)票沒開,分錄怎么做

何江何老師 解答

2020-04-22 17:44

你好同學,發(fā)票沒開也是這個分錄但是要寫一個估價發(fā)票來了沖紅一個再做一個,。

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