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小凌999
于2020-04-22 11:52 發(fā)布 ??4850次瀏覽
何江何老師
職稱: 中級會計師,高級會計師,稅務師
2020-04-22 11:54
你好同學,這個時候可以估價入賬,或者是按總價入賬直接折舊 ,總額計提,然后差額就是應付賬款,發(fā)票來了如果與這個估價不同再調整以后的折舊 就好了,
小凌999 追問
2020-04-22 15:43
比如說我買了一臺設備不含稅價100元,已付90元,剩10元沒付,增值稅13元。因為已經交付使用,我準備以100元總價入固定資產原值,那我的會計分錄應該怎么做?
何江何老師 解答
2020-04-22 15:59
借:固定資產100應交稅費13貸:銀行存款90應付賬款23
2020-04-22 16:09
發(fā)票沒開,分錄怎么做
2020-04-22 17:44
你好同學,發(fā)票沒開也是這個分錄但是要寫一個估價發(fā)票來了沖紅一個再做一個,。
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何江何老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
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小凌999 追問
2020-04-22 15:43
何江何老師 解答
2020-04-22 15:59
小凌999 追問
2020-04-22 16:09
何江何老師 解答
2020-04-22 17:44