
小規(guī)模納稅人,季度未達(dá)30萬,3%減按1%開票,這部分分錄怎么寫,申報(bào)系統(tǒng)都全按3%稅額算,是按申報(bào)系統(tǒng)稅額,還是按開票實(shí)際稅額做賬??
答: 你好,是按實(shí)際開票金額做賬 借:銀行存款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增 不含 稅收入*1%
老師 您好 請(qǐng)問一下小規(guī)模公司季度銷售額未達(dá)30萬,但開票有3%和1%的,在填列申報(bào)表時(shí)是否要將開票1%的部分的2%填寫在應(yīng)納稅減征額那里。因?yàn)槲催_(dá)30萬,申報(bào)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)將銷售額全按3%的稅額填列未達(dá)起征點(diǎn)免稅額中,還是直接按系統(tǒng)數(shù)據(jù)申報(bào)就好?
答: 你這個(gè)有專票嗎,沒有專票,是直接按系統(tǒng)數(shù)據(jù)申報(bào)填寫10行或者是11行就可以, 在填列申報(bào)表時(shí)是否要將開票1%的部分的2%填寫在應(yīng)納稅減征額那里 不需要,
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,小規(guī)模企業(yè)收到10萬收入,這個(gè)收入是很多個(gè)人客戶組成的,他們都不要發(fā)票,這個(gè)收入沒有超過季度45萬問題1、我做賬的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄里應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅額是按3%計(jì)算還是1%??問題2、那我申報(bào)納稅的時(shí)候這部分未開票收入填在哪里?問題3、現(xiàn)在開票系統(tǒng)上3%征收率是按1%來開票的,但申報(bào)系統(tǒng)上勾稽關(guān)系又只能按3%征收率來核算。那我開票系統(tǒng)和申報(bào)納稅的2%差額怎么做賬?
答: 您好,因?yàn)楝F(xiàn)在是政策交替期,你現(xiàn)在說的是4月1號(hào)之前還是四月一號(hào)之后?

