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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-22 15:32

借工程施工-暫估了, 負數(shù)先沖掉,之后按發(fā)票做結轉成本沖掉,

月牙 追問

2020-04-22 15:37

就是我沖掉了,然后工程施工-暫估這個科目就會有一個余額,這個余額有影響么

maize老師 解答

2020-04-22 15:44

你這個結轉成本也沖掉,不掛暫估這個,重新結轉成本,

月牙 追問

2020-04-22 15:53

老師,我是這樣做的,麻煩您幫忙看看哪不對
去年,一、借:工程施工-暫估  貸:應付賬款-暫估
          二,借:主營業(yè)務成本   貸:工程施工-暫估
今年來發(fā)票了
        一,借工程施工-暫估(紅字)  貸應付賬款--暫估(紅字)
        二,借:工程施工-材料  貸:應付賬款--供應商

maize老師 解答

2020-04-22 16:11

借:工程施工-暫估 負數(shù)貸:應付賬款-暫估 負數(shù),
二,借:主營業(yè)務成本負數(shù) 貸:工程施工-暫估 負數(shù) 之后按發(fā)票做,

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相關問題討論
您好 20年發(fā)票多了,可以少結轉成本沖平工程施工這個科目
2020-07-03 10:40:36
借工程施工-暫估了, 負數(shù)先沖掉,之后按發(fā)票做結轉成本沖掉,
2020-04-22 15:32:32
是的,暫估了就是為了結轉成本的,補一個暫估的。,期末將工程施工與工程結算科目余額的差額填入存貨(當工程施工>工程結算時)或預收賬款(當工程施工<工程結算)即可。
2019-08-02 16:01:38
您好,首先你要檢查一下這2個科目的憑證是不是有做錯,如果沒有的話你做一筆借工傷險貸生育險(具體就是前面的那一大串文字)。
2020-01-02 16:39:02
你好,結轉1月份的收入對應的成本 而不是 結轉2月底科目余額表里面所有的成本
2019-05-26 11:57:21
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