老師,去年10月份因為收入不足30萬,做了個見面稅款的分錄 當(dāng)時給寫錯了 寫成 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 800 貸:營業(yè)外收入—減免稅款 800 現(xiàn)在我想調(diào)賬 這樣寫分錄對嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) -800 貸:營業(yè)外收入—減免稅款 -800 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 800 貸:營業(yè)外收入—減免稅款 800
楠楠
于2020-04-23 13:00 發(fā)布 ??1414次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-04-23 13:02
你好 你是小規(guī)模還是一般納稅人 不滿足 你應(yīng)該是小規(guī)模吧
相關(guān)問題討論

你好 是的 減免的是這樣做分錄的
2019-07-10 10:31:51

那個是在季末的時候才寫
2025-03-25 10:36:11

你好,貸:營業(yè)外收入---補(bǔ)貼收入
2020-04-13 15:33:35

您好!可以的。就是這樣做分錄
2019-03-19 10:14:09

你好,小規(guī)模沒有銷項和進(jìn)項之說。正確的分錄:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
確認(rèn)免征時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2019-11-14 16:49:50
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
楠楠 追問
2020-04-23 13:06
meizi老師 解答
2020-04-23 13:09
楠楠 追問
2020-04-23 13:12
楠楠 追問
2020-04-23 13:14
meizi老師 解答
2020-04-23 13:19
楠楠 追問
2020-04-23 13:24
meizi老師 解答
2020-04-23 13:29