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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-23 20:32

你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 3000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 3000
沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)稅額在下期的銷項(xiàng)稅額中繼續(xù) 抵扣。

追問

2020-04-23 20:33

報(bào)稅的時候,抵扣了3000.還有1000留抵了。

立紅老師 解答

2020-04-23 20:35

你好,是的,是這樣的。

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相關(guān)問題討論
學(xué)員您好,根據(jù)財(cái)政部規(guī)定: 實(shí)際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。 所以如果你現(xiàn)在都有留抵的情況下是不需要對加計(jì)抵減做會計(jì)處理了,只有你留抵用完并開始銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時才會用到其他收益科目,此時賬務(wù)上才會體現(xiàn)出來
2021-08-04 03:33:46
你好 正常處理即可,沒有特殊要注意的
2019-07-24 11:08:26
可以做 可以不做 做的話 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022-03-05 16:01:49
你好,購進(jìn),銷售按含稅金額入賬就是了 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多,就不需要做繳納增值稅分錄了
2019-10-12 16:04:38
您好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),當(dāng)月不繳納增值稅的情況下,當(dāng)月不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅大 進(jìn)項(xiàng)留底 月末不用做賬務(wù)處理 可以留待下期繼續(xù)抵扣
2022-02-10 18:06:07
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