老師好!請(qǐng)問(wèn)實(shí)操過(guò)程中,納稅申報(bào)計(jì)提職工福利費(fèi)14% 問(wèn)
同學(xué),你好 是按照應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額 答
老師,申報(bào)印花稅需要填寫對(duì)方書立人的信息嗎? 問(wèn)
您好,您是申報(bào)哪個(gè)稅目? 答
老師好,請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)數(shù)據(jù)的比對(duì)要怎么比對(duì)呢?我需要給 問(wèn)
哪兩個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)比,今年和去年同期,還是今年和上期?一個(gè)是同比,一個(gè)是環(huán)比。 答
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在用軟著實(shí)繳是不是增值稅暫免 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,先進(jìn)制造企業(yè)可享受增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì),其中是不 問(wèn)
是的,根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳 財(cái)政部辦公廳 國(guó)家稅務(wù)總局辦公廳關(guān)于 2025 年度享受增值稅加計(jì)抵減政策的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)名單制定工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(工信廳聯(lián)財(cái)函〔2025〕217 號(hào))第六條規(guī)定,總分機(jī)構(gòu)間、同一控制下的企業(yè)間發(fā)生應(yīng)稅交易,取得的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計(jì)提加計(jì)抵減額。 答

老師,企業(yè)的無(wú)票收入,稅務(wù)局不是查不到我們的無(wú)票收入了
答: 什么意思呀?你在申報(bào)的時(shí)候你會(huì)單獨(dú)填寫無(wú)票收入?。?
老師從電子稅務(wù)局怎么查詢本企業(yè)的收入呢
答: 同學(xué),您好在我要報(bào)稅-稅費(fèi)申報(bào)級(jí)繳費(fèi)-在線申報(bào)里面,通過(guò)里面以前申報(bào)的利潤(rùn)表就可以看到。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 就是殘料收入 的話,稅務(wù)局怎么知道?我們殘料收入是沒(méi)有開(kāi)票,就是怎么防止有些企業(yè) 造假呢?
答: 你好 那你就做無(wú)票收入 計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入里面去 。你們殘料也應(yīng)該在庫(kù)存里面的

