
老師,之前的會計,支付工資那筆分錄,直接是借管理費用,貸庫存現(xiàn)金,沒計提,支付的是當(dāng)月的工資,我還是按他們這樣做嗎??是不是有問題啊
答: 您好 應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬科目先計提 然后發(fā)放
去年做重了一比分錄,借 管理費用 貸 庫存現(xiàn)金 今年應(yīng)該怎么做
答: 您好 請問大概多少金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估房租借管理費用,貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在要沖回分錄怎么做啊
答: 借;庫存現(xiàn)金 貸;管理費用


Proud 追問
2020-04-26 16:04
鄒老師 解答
2020-04-26 16:05