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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-04-27 09:57

1.不用了
2.不用了,這分錄足夠 了

可兒 追問

2020-04-27 10:02

累計折舊不用再做處理了對吧

陳詩晗老師 解答

2020-04-27 10:04

不用了,你已經(jīng)轉(zhuǎn)出處理了

可兒 追問

2020-04-27 11:05

(1)19年多計提固定資產(chǎn)6874.56,
借:累計折舊 6874.56
貸:利潤分配-未分配利潤 6874.56,
利潤分配-未分配利潤 需要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益科目余額嗎
借:利潤分配-未分配利潤 6874.56
貸:以前年度損益調(diào)整    6874.56

陳詩晗老師 解答

2020-04-27 11:07

19年多計提固定資產(chǎn)6874.56,
借:累計折舊 6874.56
貸:利潤分配-未分配利潤 6874.56,

這樣就可以了

可兒 追問

2020-04-27 11:27

1月份凈利潤:-61911.59,未分配利潤期末數(shù)-272569.5-未分配利潤期初數(shù)-219744.86+以前年度損益調(diào)整-2212.39=-55037.03,和凈利潤相差6874.56,是哪個地方錯了嗎?

可兒 追問

2020-04-27 11:28

序時賬接上一個問題是本月的序時賬

陳詩晗老師 解答

2020-04-27 11:31

相關(guān)是正常的,你這調(diào)整了未分配利潤。
這是正常的。

可兒 追問

2020-04-27 12:18

1月份凈利潤:-18749.23,未分配利潤期末數(shù)-272569.5-未分配利潤期初數(shù)-219744.86 以前年度損益調(diào)整-2212.39=-55037.03,和凈利潤相差36287.8,是哪個地方錯了嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-04-27 12:20

資產(chǎn)負(fù)債表留存收益期末數(shù)-期初數(shù)=利潤表累計利潤。
如果有差額,那就是之前年度損益的調(diào)整和分配的利潤。

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相關(guān)問題討論
你好,學(xué)員,這個不用的,直接寫未分配利潤的
2022-07-22 23:23:33
1.不用了 2.不用了,這分錄足夠 了
2020-04-27 09:57:10
可以的,直接將按調(diào)整后的數(shù)字并入相關(guān)項目,填寫申報表就是了。就是可以正常做匯算清繳稅前扣除。
2020-04-29 17:22:26
用固定資產(chǎn)分配利潤,屬于持有待售固定資產(chǎn),可以不計提折舊的。
2020-11-14 09:18:04
折舊額在結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤后,會減少本年利潤余額,相當(dāng)于在年末時減少轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤的金額
2019-08-18 10:09:24
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