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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-04-27 17:17

你好,同學(xué)。
你多交的是
借 應(yīng)交稅費 留抵稅額處理的

念誰伴秋天 追問

2020-04-28 08:10

是不是這個意思
多交留抵
借 應(yīng)交稅費–增值稅留抵稅額
   貸 應(yīng)交稅費–簡易計稅
留抵以后發(fā)生簡易計稅
借  應(yīng)交稅費–簡易計稅
   貸 應(yīng)交稅費–增值稅留抵稅額

陳詩晗老師 解答

2020-04-28 08:34

是的,處理沒有問題的

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相關(guān)問題討論
1、補交上年度的增值稅會計分錄的做法為: 一、本年度正常的補繳增值稅,會計分錄: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款等 二、以前年度查賬補交,查補增值稅會計分錄: 1、計提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整 2、查補轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 3、補交增值稅 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-12-13 16:19:43
你好,同學(xué)。 你多交的是 借 應(yīng)交稅費 留抵稅額處理的
2020-04-27 17:17:27
借;應(yīng)交稅費(銷項稅額) 貸應(yīng)交稅費(進項稅額) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(或借方)
2018-12-30 15:08:02
借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅
2019-11-04 11:08:28
你好!只實際繳納多了嗎?原分錄紅字沖回涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目代替
2019-07-03 10:19:58
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