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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-10-24 11:22

你好
借:應交稅金——應交增值稅——銷項稅額 12364.4
營業(yè)外支出 493.62
貸:應交稅金—應交增值稅——進項稅額 12858.02

Flower thorn 追問

2019-10-24 11:24

謝謝那么請問下現(xiàn)在稅務局讓辦理增值稅期末留抵退稅,我們需要辦理嘛

月月老師 解答

2019-10-24 11:27

你好,從2019年4月份開始,連續(xù)六個月,進項稅額增量超過50萬,可以辦理退留底。如果是軟件行,新型制造業(yè),可以全額退六個月的增量留底。

Flower thorn 追問

2019-10-24 11:27

我們是八十多萬,那么就可以辦理了噢

月月老師 解答

2019-10-24 11:29

你好,是連續(xù)六個月的增加的進項稅額超過50萬,是可以辦理的。

Flower thorn 追問

2019-10-24 11:31

連繼六個月?我們這是累計八十多萬,從五月份開始就沒進項稅,那意思我們不符合條件了

月月老師 解答

2019-10-24 11:33

你好,是的,你們是不符合要求的。

Flower thorn 追問

2019-10-24 11:33

謝謝哈

月月老師 解答

2019-10-24 11:34

不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝了。

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你好 借:應交稅金——應交增值稅——銷項稅額 12364.4 營業(yè)外支出 493.62 貸:應交稅金—應交增值稅——進項稅額 12858.02
2019-10-24 11:22:41
你好 抵扣不完可以留抵進項稅的 不是計入成本 你意思不想再抵扣了要計入成本一起 ?
2020-06-17 10:41:08
留抵,有銷項時可以抵扣~
2015-12-05 22:23:04
你好!你已經(jīng)認證了嗎
2024-02-27 10:06:47
借:相關成本費用科目 貸:應交稅費-進項稅額轉出
2017-01-19 12:25:56
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