
老師,外賬比如之前有商品A暫估入庫數(shù)量10,然后也銷售出庫結轉成本了,賬面上沒有余額了,后面發(fā)票來了8個,可是跟之前暫估的商品名稱不太一致,可是同一個商品A的,也按發(fā)票的名稱做了入庫了,現(xiàn)在賬面上其實就沒有沖銷之前的商品,可是又以其他名稱入庫了這種商品,這樣得怎么處理好呢
答: 那你只能按照你有的開出去,結轉成本的
老師,正常外賬是不是先做銀行流水 在做發(fā)票 在結轉成本
答: 您好,沒有具體要求,數(shù)據(jù)全部一致即可
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們之前是代賬公司做的外賬,只要當月買了材料同時有銷售他們就按購入金額結轉成本了,六月底原材料余額是0了,實際原材料還有一些,七月份沒有購入材料,但是有銷售,我應該怎么結轉成本呀?
答: 看下庫存里面的還有哪些材料,把之前多結轉的紅沖了


雪花飄飄 追問
2020-04-28 10:43
樸老師 解答
2020-04-28 10:54