公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問
計入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計提了,就沖銷。 如果是少計提了,就補計提?? 答
如果公司就沒開通稅務(wù),能請稅務(wù)局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務(wù)局會要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請問公司支付給大學(xué)教授專項經(jīng)費,用于技 問
你好,你們是委托個人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

本期銷項稅額10萬,進項稅額1萬,上期留抵稅額13萬,怎么做分錄
答: 借銷項稅額 10萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅13%2B1-10 貸進項稅額 1萬%2B13萬,你之前留底稅額 沒有做話
月末銷項稅大于進項稅且有.上期留抵稅額,怎么做分錄
答: 您好,上期留底不影響會計分錄,只是月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費時會有兩種結(jié)果。首先要計算是否需要交稅,先要查看明細賬上的銷項稅、進項稅和留底數(shù)。用本月銷項稅-本月進項稅-上期留底進項稅=本期應(yīng)交增值稅。計算結(jié)果會有兩種情況: 第一,如果得數(shù)為負數(shù)時就不用交稅,繼續(xù)做為下一個月的留底稅額。 第二,如果得數(shù)為正數(shù)時,就要交稅,月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄:即, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 到下個月做交稅分錄即可。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
,這個月的銷項稅,抵上期留抵稅額怎么寫分錄
答: 你好,如果上月末沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,本月不需要進行會計處理


程程 追問
2020-04-28 11:13
maize老師 解答
2020-04-28 11:17
程程 追問
2020-04-28 11:34
maize老師 解答
2020-04-28 11:43