老師,要是外購(gòu)的稅金要坐成本里嗎 問
是普票就計(jì)入成本,專票可以抵扣的不計(jì)入成本 答
老師您好 給客戶送禮是計(jì)入招待費(fèi)還是業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 問
那個(gè)就是科目招待費(fèi) 答
老師想請(qǐng)問一下現(xiàn)在還需要外匯備案嗎 問
是銀行收匯嗎?如果是的話,你看下銀行那邊給做吧 大部分現(xiàn)在銀行給做 那你就不需要做了 答
老師好,我司6月1日開始聘用了一個(gè)4級(jí)殘疾人員,6月 問
你好,每年要到殘聯(lián)做年審 另外,稅務(wù)這塊,可咨詢下當(dāng)?shù)囟惥?,是否要單?dú)備案 答
老師您好 開發(fā)票社保一臺(tái)金額較大 可以分四張金 問
可以那樣開的,沒問題的哈 答

資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款期末數(shù),=明細(xì)賬中應(yīng)收賬款總數(shù),比如,明細(xì)賬應(yīng)收余額是在貸方300,資產(chǎn)負(fù)債表就負(fù)是300
答: 你好 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備” 預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備) 明細(xì)賬應(yīng)收余額是在貸方300,就填寫在預(yù)收賬款欄次才是的
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款明細(xì)賬跟總賬余額不一樣怎么填資產(chǎn)負(fù)債表?
答: 根據(jù)應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的明細(xì)賬填寫應(yīng)收賬款等于應(yīng)收賬款的借方,加上預(yù)收賬款的借方填列
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)收應(yīng)付賬款資產(chǎn)負(fù)債表根據(jù)明細(xì)賬填列?謝謝
答: 是的沒錯(cuò), 是這樣的


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2020-04-28 16:49
鄒老師 解答
2020-04-28 16:54
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2020-04-28 17:12
鄒老師 解答
2020-04-28 17:17