
年末留抵的進(jìn)項(xiàng)稅,稅局返還以后怎么入賬?是否要入營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅?
答: 在收到退還增值稅期末留抵稅額時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
老師好 高新技術(shù)企業(yè) 加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額 做成營業(yè)外收入 是不是也要交企業(yè)所得稅 老師
答: 對(duì),這個(gè)營業(yè)外收入會(huì)涉及到企業(yè)所得稅的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我想問一下,我們的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了10%加計(jì)扣除,然后賬務(wù)上計(jì)入了其他收益,那企業(yè)所得稅的申報(bào)上,是需要把這部分其他收益計(jì)入營業(yè)收入嗎?
答: 是的,就是那樣處理的哈

