老師,請問裝修公司給我們開的這個票,內(nèi)容有“勞務(wù) 問
對方是公司不需要管個稅 答
我們公司之前因?yàn)榭蛻舫隹趩栴}被函調(diào),我們兩家業(yè) 問
二次復(fù)函正常后,通常函調(diào)期間出口業(yè)務(wù)可申請退稅。但需結(jié)合以下快速判斷: 看復(fù)函是否覆蓋函調(diào)期業(yè)務(wù),若覆蓋,按流程補(bǔ)全資料(如業(yè)務(wù)說明、資金流憑證 ),在稅務(wù)規(guī)定申報(bào)期內(nèi)提交退稅申請,一般可正常退稅。 直接聯(lián)系主管稅局,確認(rèn)復(fù)函效力及需補(bǔ)充的資料,快速推進(jìn)退稅流程。 答
去年我們采購了一個貨物,去年給我們開了發(fā)票了,現(xiàn) 問
直接沖今年的庫存商品, 答
你好,我司支付租金,是一次性支付一年,租賃期2025年7 問
不能,要按月房租的哈 答
老師,你好, 企業(yè)是一般納稅人,上月銷售了幾臺二手車 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師好 高新技術(shù)企業(yè) 加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額 做成營業(yè)外收入 是不是也要交企業(yè)所得稅 老師
答: 對,這個營業(yè)外收入會涉及到企業(yè)所得稅的
年末留抵的進(jìn)項(xiàng)稅,稅局返還以后怎么入賬?是否要入營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅?
答: 在收到退還增值稅期末留抵稅額時 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減部分做了營業(yè)外收入,需要交企業(yè)所得稅嗎?
答: 你好 對的 需要交企業(yè)所得稅的
老師加計(jì)扣除的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入營業(yè)外收入,最后并入企業(yè)利潤交所得稅對嗎?
老師,你好!進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減,計(jì)入營業(yè)外收入,這個收入還需要繳納所得稅嗎?會算清繳時用不用調(diào)出
增值稅一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減的增值稅,是計(jì)入營業(yè)外收入—政府補(bǔ)助,繳納企業(yè)所得稅是嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那所轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額在企業(yè)所得稅稅前扣除賬務(wù)處理,繳納企業(yè)所得稅要怎樣處理?

