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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-04-30 11:15

你好,已經繳交了,退增值稅和所得稅,借銀行存款,貸應交稅費--未交增值稅,應交稅費--應交所得稅,

隋炎穎?? ?? 追問

2020-04-30 11:28

您回答的沒看懂。是已經交完了(分錄已平),后期稅款全部退回,分錄應該怎么做,來處理退回的所有稅款?謝謝

隋炎穎?? ?? 追問

2020-04-30 11:36

小規(guī)模

莊老師 解答

2020-04-30 11:39

.因為交增值稅款的當月是做:
借:應繳稅金-應交增值稅-已交增值稅
 貸:銀行存款
2.交增值稅款的月末結轉時做:
借:應交稅金-未交增值稅-本期轉入數(shù)
貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅-----(此時,未交增值稅科目下是借方余額,屬于溢繳稅款狀態(tài),可以忽略,暫不處理)。
3.次月收到稅務退回多交增值稅時做;
借:銀行存款         (藍字)
借:應繳稅金-應交增值稅-已交增值稅 (紅字)
4.收到稅務退回多交增值稅月末結轉
借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅;
貸:應交稅金-未交增值稅-本期轉入數(shù)-----(至此,未交增值稅科目 是平衡的)

隋炎穎?? ?? 追問

2020-04-30 11:48

是小規(guī)模。18年12月主營收時貸方增值稅---銷項、同時計提增值稅附加、同月企稅計提。19年1月繳納增稅、增稅附加稅、企稅,這時數(shù)已經平了。19年6月所有繳納的各個稅款都全額全部退回了,請問這筆怎么處理?分錄怎么做?謝謝解答

莊老師 解答

2020-04-30 13:37

因什么業(yè)務終止,繳納增稅、增稅附加稅退回,

隋炎穎?? ?? 追問

2020-04-30 14:24

為了納稅而納稅,辦車牌。后來不辦了,就全退了。是不是要通過以前年度損益調整?18年12月收入分錄:借  現(xiàn)金***貸  主營業(yè)務收入***  應交稅費--銷項稅***   /計提企業(yè)所得稅分錄:借  所得稅費用***貸  應交稅費--企業(yè)所得稅***  /計提增值稅附加稅分錄:借  稅金及附加***貸應交稅費 城建稅***教育費附加***地方教育附加*** 【18年完畢】19年1月繳納分錄:借  應交稅費  增值稅***企業(yè)所得稅***城建稅***教育費附加***地方教育附加***貸 現(xiàn)金【交稅完畢】 6月收到銀行的各項全額退稅款:分錄......?

隋炎穎?? ?? 追問

2020-04-30 15:31

不用您回答了。自己搞定了

莊老師 解答

2020-04-30 16:02

好的,祝你學習快樂

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:應交稅費-應交城建稅等 貸:其他收益 (減半部分)
2020-01-07 16:51:51
借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交城建稅等 借:應交稅費 貸:銀行存款
2018-10-08 11:00:23
你好? ?做這個月里 ,做原來相反分錄? ?附加不沖的??
2021-12-09 17:22:46
借;應交稅費-未交增值稅 城建稅 ,教育費附加,地方教育費附加 貸;銀行存款
2016-02-24 10:04:45
你好,已經繳交了,退增值稅和所得稅,借銀行存款,貸應交稅費--未交增值稅,應交稅費--應交所得稅,
2020-04-30 11:15:54
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