
我們出口業(yè)務(wù)銷售額是12250人民幣,然后運費是3000元(運費加保費)人民幣支付,但是報關(guān)單上運費錄錯成了3100美金(運費3100+保費100),退稅率是1.12,我們是外貿(mào)型出口企業(yè),只退我們出口產(chǎn)品對應(yīng)的進項發(fā)票稅額,我們現(xiàn)在要算因為我們的運費發(fā)票上升,那我們可以少退多少稅?怎么算,我的圖片里面的x為我們進票的不含稅銷售額
答: 您好,您的意思應(yīng)該是運保費是3000元人民幣,誤寫成3100美元了是嗎
稅負率=(增值稅銷項稅-增值稅進項稅)/不含稅銷售額,如果當月開了出口發(fā)票,不含稅的銷售額包含開的出口發(fā)票嗎?
答: 您好!這個是包含了的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我公司上月留抵9917元進項,全年不含稅銷售額358906,已經(jīng)交了3875稅金,現(xiàn)在想達到1.2%的稅負,需要開多少發(fā)票(含稅)哪個老師幫我回答下
答: 您好,開含稅的發(fā)票金額=(358906*1.2%-3875+9917)*1.17/(0.17-1.2%)=76634.05


愛是愚人的國度 追問
2020-04-30 13:01
文老師 解答
2020-04-30 13:08
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2020-04-30 16:35
文老師 解答
2020-04-30 20:10