亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-30 15:50

貸其他應收款負數(shù),貸其他應付款,

藍心 追問

2020-04-30 15:54

老師,之前是歸還借款,應該是借:其他應付款貸銀行存款。我做成借:其他應收款貸:銀行存款了,這個怎么調(diào)呢

maize老師 解答

2020-04-30 16:02

借其他應付款   借其他應收款 負數(shù),

藍心 追問

2020-04-30 16:25

老師,是因為其他應收款的余額應該在借方么,所以要借方負數(shù),才不能貸其他應收款的,我總是搞不明白什么時候要是負數(shù)金額

maize老師 解答

2020-04-30 16:31

這個是為不增加本年累計數(shù),錯賬就是紅沖,

藍心 追問

2020-04-30 16:36

老師,那要是同一個單位就是一個是全稱一個是簡稱,我想把他兩合并到一個科目里,之前掛的都是應收賬款,是不是也要負數(shù)寫金額

maize老師 解答

2020-04-30 16:43

是的,是的,可以,可以,

上傳圖片 ?
相關問題討論
貸其他應收款負數(shù),貸其他應付款,
2020-04-30 15:50:36
你好 是的 分錄是正確的。
2020-07-15 12:04:46
你好,調(diào)整分錄應當是 借;其他應付款 貸;其他應收款 摘要可以寫科目調(diào)整
2019-01-03 16:58:32
你好, 可以的
2020-05-19 12:17:31
關鍵是余額在哪個方向是負的?
2022-10-31 15:00:58
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...