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藍心
于2020-04-30 15:47 發(fā)布 ??2836次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-04-30 15:50
貸其他應收款負數(shù),貸其他應付款,
藍心 追問
2020-04-30 15:54
老師,之前是歸還借款,應該是借:其他應付款貸銀行存款。我做成借:其他應收款貸:銀行存款了,這個怎么調(diào)呢
maize老師 解答
2020-04-30 16:02
借其他應付款 借其他應收款 負數(shù),
2020-04-30 16:25
老師,是因為其他應收款的余額應該在借方么,所以要借方負數(shù),才不能貸其他應收款的,我總是搞不明白什么時候要是負數(shù)金額
2020-04-30 16:31
這個是為不增加本年累計數(shù),錯賬就是紅沖,
2020-04-30 16:36
老師,那要是同一個單位就是一個是全稱一個是簡稱,我想把他兩合并到一個科目里,之前掛的都是應收賬款,是不是也要負數(shù)寫金額
2020-04-30 16:43
是的,是的,可以,可以,
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老師,我之前掛錯往來科目了,把其他應付款寫成其他應收款了,我可以做一個調(diào)整科目借:其他應付款貸:其他應收款么
答: 貸其他應收款負數(shù),貸其他應付款,
之前掛錯科目,現(xiàn)在要從其他應付款調(diào)到其他應收款,是借其他應收款,借其他應付款(紅字)嗎?
答: 你好 是的 分錄是正確的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年有個科目其他應收款在貸方,應該是寫錯了,要其他應付款的。那今年直接借:其他應收款,貸:其他應付款,可以嗎?
答: 你好, 可以的
2017年,發(fā)現(xiàn)其他應收款記錯科目,應該記到其他應付款,這樣調(diào)整可否,借其他應付款,貸,其他應收款(紅字)
討論
老師,我們建筑行業(yè),同一個掛靠人給他掛了其他應收款,和其他應付款兩個科目,中間做了一個其他應收款與其他應付款對沖,現(xiàn)在科目余額在其他應付款的借方,現(xiàn)在他零星材料發(fā)票要入賬,私下已經(jīng)付款,可以借應付,貸其他應付嗎?
支付掛靠方款項,借:其他應收款 貸:銀行存款?,F(xiàn)在要調(diào)借什么科目,貸:其他應收款。把其他應收款調(diào)平,已經(jīng)支付款項了
支付掛靠方款項,借:其他應收款 貸:銀行存款?,F(xiàn)在要調(diào)借什么科目,貸:其他應收款把其他應收款調(diào)平已經(jīng)支付款項了
老師請問,我要調(diào)整資產(chǎn)負債表,比如其他應收款,現(xiàn)在表上是負數(shù),我是要去其他應收款的科目余額表里面取數(shù)嗎?(把其他應收款科目余額表里面的貸方數(shù)調(diào)整到其他應付款的貸方,把其他應付款的借方調(diào)整到其他應收款的借方?)
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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藍心 追問
2020-04-30 15:54
maize老師 解答
2020-04-30 16:02
藍心 追問
2020-04-30 16:25
maize老師 解答
2020-04-30 16:31
藍心 追問
2020-04-30 16:36
maize老師 解答
2020-04-30 16:43