
老師,我們建筑行業(yè),同一個掛靠人給他掛了其他應(yīng)收款,和其他應(yīng)付款兩個科目,中間做了一個其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款對沖,現(xiàn)在科目余額在其他應(yīng)付款的借方,現(xiàn)在他零星材料發(fā)票要入賬,私下已經(jīng)付款,可以借應(yīng)付,貸其他應(yīng)付嗎?
答: 您好,發(fā)票入賬 如果前期已經(jīng)付過了 是可以的
老師,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款不是都是按總賬目科目余額填列
答: 您好,其他應(yīng)付是,但是其他應(yīng)收還要考慮一個壞賬的問題
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關(guān)于應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款這些科目余額,賬面余額跟實(shí)際余額對不上得如何做
答: 你好 需要看下這些科目的明細(xì)跟實(shí)際業(yè)務(wù)的明細(xì),是不是有的沒有記賬,或者記錯金額了這樣核對一下。

