
應(yīng)上交應(yīng)彌補(bǔ)款項(xiàng)表增值稅應(yīng)該怎么填
答: 你好! 應(yīng)交增值稅,填寫應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅貸方發(fā)生金額 已交增值稅,填寫未交增值稅借方發(fā)生額
老師您好,請(qǐng)問決算表中應(yīng)上交應(yīng)彌補(bǔ)款項(xiàng)表中的本年應(yīng)交數(shù)從哪里得到?
答: 應(yīng)上交應(yīng)彌補(bǔ)款項(xiàng)表的本年應(yīng)交數(shù)是指本年度年 1 月至 12 月的全年數(shù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我上個(gè)月忘記認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票了??!導(dǎo)致現(xiàn)在要交好多的增值稅??!其實(shí)手里有票沒認(rèn)證!這個(gè)還有辦法彌補(bǔ)嗎??
答: 沒有辦法,只能先交稅 之后認(rèn)證抵扣,以后月份少交稅

