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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-01 11:29

你好,
借,銀行存款159000
貸,其他業(yè)務收入150000
貸,應交稅費——應增銷9000

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借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-11-17 17:19:56
你好, 借,銀行存款159000 貸,其他業(yè)務收入150000 貸,應交稅費——應增銷9000
2020-05-01 11:29:13
業(yè)務:發(fā)生100萬銷售收入。 求:增值稅會計分錄。 一,確認收入時 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務收入 97.08 應交稅金-增(銷)2.92 二,繳納時 借:應交稅金-應交增值稅(已交)2.92 貸 :銀行存款2.92 。 這個二級科目后的(銷)(已交)之間 要結轉嗎?,
2015-10-29 17:17:09
你好。月末應交稅費應交增值稅科目余額貸方。是這樣處理的
2019-03-06 16:47:20
你好請把題目完整的發(fā)一下
2021-10-25 01:19:25
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