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送心意

黎老師

職稱中級會計師

2020-05-02 22:19

你好,負數(shù)發(fā)票和正確的正數(shù)發(fā)票一起做記賬憑證 差額的賬務處理 借:應付賬款  貸:庫存商品  應交增值稅-進項稅

素言 追問

2020-05-02 22:24

那前期那張開錯的發(fā)票,當時入賬的時候進項轉(zhuǎn)出相當于比現(xiàn)在重新開具的發(fā)票進項轉(zhuǎn)出金額要大,請問進項轉(zhuǎn)出部分的差額怎么調(diào)整

黎老師 解答

2020-05-02 22:31

你好,會計分錄,借:應付賬款 貸: 應交增值稅-進項稅

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相關問題討論
借;應付賬款等科目 貸;原材料等科目 應交稅費(進項稅額)
2016-11-21 15:34:10
沖減之前的分錄,不過之前借方的進項稅,在貸方用進項稅轉(zhuǎn)出
2019-04-29 14:05:03
你好,負數(shù)發(fā)票和正確的正數(shù)發(fā)票一起做記賬憑證 差額的賬務處理 借:應付賬款 貸:庫存商品 應交增值稅-進項稅
2020-05-02 22:19:38
負數(shù)發(fā)票沖減之前的賬務處理,然后按正確的發(fā)票入賬
2020-01-08 17:19:24
借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費應交增值稅負數(shù) 借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)
2022-02-06 17:23:49
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