
公司在辦理注銷(xiāo),稅局說(shuō)要把其他應(yīng)付款清理掉,其他應(yīng)付款是現(xiàn)金不夠時(shí)借法人備用金,稅局說(shuō)要轉(zhuǎn)到實(shí)收資本(當(dāng)時(shí)做了50萬(wàn)驗(yàn)資),可以這樣轉(zhuǎn)嗎?
答: 稅局讓轉(zhuǎn),就轉(zhuǎn)吧
老師,我們公司股東經(jīng)常從個(gè)人卡里轉(zhuǎn)錢(qián)到公司出納。我首先是借 備用金 貸 其他應(yīng)付款--股東 。但其實(shí)我們是不會(huì)付他這筆錢(qián)的,我想把這筆錢(qián)轉(zhuǎn)為實(shí)收資本可以嗎?直接 借其他應(yīng)付款 貸實(shí)收資本??
答: 你是做內(nèi)帳還是外賬???
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司股東把款給公司做備用金,是算實(shí)收資本還是算其他應(yīng)付款
答: 如果沒(méi)有說(shuō)明是投資,就應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)付款核算


李老師 解答
2016-05-25 12:56
李老師 解答
2016-05-25 14:10