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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-04 10:54

你好    看附件 。  第一個(gè)個(gè)人匯算 是說(shuō)的 員工的個(gè)人綜合所得匯算。 你看你報(bào)沒(méi)有   第三個(gè)是經(jīng)營(yíng)所得匯算  你之前在3月底之前是否有報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅匯算 。沒(méi)有報(bào)的話就去補(bǔ)報(bào)才行的

恒美多多 追問(wèn)

2020-05-04 10:59

現(xiàn)在沒(méi)明白要報(bào)哪個(gè)呀
就是代開了這個(gè)票,以自己的身份證,這個(gè)是算經(jīng)營(yíng)所得還是個(gè)人綜合所得 ?

meizi老師 解答

2020-05-04 11:05

你好  代開發(fā)票 你是個(gè)體戶 你之前3月底報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅沒(méi)有 ?報(bào)了的話 就報(bào)個(gè)人綜合所得 就是第一個(gè) 。如果沒(méi)報(bào)的話 就是讓你補(bǔ)報(bào)第三個(gè)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅 和第一個(gè)個(gè)人綜合所得年報(bào)。

恒美多多 追問(wèn)

2020-05-04 11:10

那我不是要補(bǔ)好多稅?我開了147萬(wàn)多收入

meizi老師 解答

2020-05-04 11:11

你好  這個(gè)是看你們實(shí)際利潤(rùn)來(lái)的。如果你是查賬征收的話 。按你所得利潤(rùn)繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅 。

恒美多多 追問(wèn)

2020-05-04 11:12

3月沒(méi)報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,當(dāng)時(shí)就是臨時(shí)注冊(cè)開票,下月就注銷了,以為這樣就結(jié)束了,哪知道還得報(bào)個(gè)稅

meizi老師 解答

2020-05-04 11:13

那說(shuō)明你沒(méi)報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅。 你就需要去補(bǔ)報(bào) 而且最好盡快報(bào) 。逾期了還有罰款 和滯納金的 如果你產(chǎn)生了少繳納的稅費(fèi)  報(bào)第三個(gè)表

恒美多多 追問(wèn)

2020-05-04 11:22

老師說(shuō)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅是說(shuō)第一個(gè)還是第三個(gè)?

meizi老師 解答

2020-05-04 11:28

你好 說(shuō)的是第三個(gè)   經(jīng)營(yíng)所得B表 年報(bào)

恒美多多 追問(wèn)

2020-05-04 11:39

剛不是說(shuō)第一個(gè)也還要報(bào)呀?這個(gè)不是針對(duì)員工的嗎?

恒美多多 追問(wèn)

2020-05-04 11:40

第三個(gè)是A表,你說(shuō)的是第四個(gè)吧,,A 表跟B表有什么區(qū)別?

meizi老師 解答

2020-05-04 11:42

你好 1. 第一個(gè)是由于你個(gè)體戶有員工的情況下  需要匯算的個(gè)人綜合收入才報(bào)  如果你沒(méi)有員工的就不需要報(bào)   2.A表是按季度預(yù)繳個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅 。 B表是匯算個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得年報(bào)的

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你好 看附件 。 第一個(gè)個(gè)人匯算 是說(shuō)的 員工的個(gè)人綜合所得匯算。 你看你報(bào)沒(méi)有 第三個(gè)是經(jīng)營(yíng)所得匯算 你之前在3月底之前是否有報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅匯算 。沒(méi)有報(bào)的話就去補(bǔ)報(bào)才行的
2020-05-04 10:54:50
你好!超出你經(jīng)營(yíng)范圍的發(fā)票,稅務(wù)局肯定是不能開的。
2016-07-06 18:49:05
一、營(yíng)業(yè)外支出中的“其他營(yíng)業(yè)外支出”7999.4沒(méi)有稅務(wù)備案的正常能夠稅前列支的,全部計(jì)入調(diào)增事項(xiàng)。稅務(wù)的意思是讓此數(shù)據(jù)作為調(diào)增事項(xiàng)。 二、“銷售費(fèi)用——招待費(fèi)”發(fā)生沒(méi)有,這是招待客戶吃飯或娛樂(lè)的數(shù)據(jù)。有沒(méi)有,稅務(wù)不相信沒(méi)有此數(shù)(一個(gè)企業(yè)做銷售沒(méi)有此數(shù)不正常),業(yè)務(wù)招待費(fèi)(含銷售費(fèi)用中的招待費(fèi)、含管理費(fèi)用中的招待費(fèi)),屬于企業(yè)所得稅調(diào)增事項(xiàng)。 招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)是:按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售收入的千分之五。也就是取這兩個(gè)數(shù)的最小數(shù)為扣除標(biāo)準(zhǔn)。而(招待費(fèi)總額-兩者計(jì)算出的數(shù)據(jù)的最小數(shù))為所得稅的調(diào)增事項(xiàng)。 招待費(fèi)與期間費(fèi)用表中的招待費(fèi)合計(jì)不一致。 三、應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確,“銷售費(fèi)用——工資”科目中有沒(méi)有數(shù)據(jù) 四、期間費(fèi)用表中“管理費(fèi)用——其他”數(shù)據(jù)列支太大,應(yīng)將相關(guān)費(fèi)用分解到“期間費(fèi)用表”中“管理費(fèi)用”的其他科目
2017-05-27 23:47:02
你好 匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了嗎
2022-04-03 21:36:15
專票嗎?建議作廢重新開的
2019-04-17 10:34:49
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