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優(yōu)雅的柚子
于2020-05-05 10:15 發(fā)布 ??1184次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-05-05 10:15
借:應付賬款 貸:應收賬款 貸:銀行存款
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與同一家單位既有應收也有應付,在實際付款的時候,用應付金額減應收金額之后,將剩余的應付金額支付給了對方,這樣的會計分錄應該怎么做呢?
答: 借:應付賬款 貸:應收賬款 貸:銀行存款
注銷一筆無法支付的應付款,會計分錄
答: 注銷一筆無法支付的應付款,會計分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,購買設備應付款7萬,已付6萬,會計分錄要怎么做?
答: 借:固定資產(chǎn)或在建工程 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款——供應商 1 銀行存款 6
應付款尾數(shù)多付了1元,會計分錄怎么做?
討論
會計分錄 經(jīng)確認公司一項應付款5000元確實無法支付
比喻說 客戶的應付款為30300元 實際付款3萬 余款300元 但是老板說直接抹零了 那這300元怎么記會計分錄啊
應收帳款張三1.5萬,是他應付款張三8萬,最后打給張三6.5萬就平了,怎么做會計分錄
請問收到客戶送來的銀行收款單上沒有付款人信息,業(yè)務用途為商戶收單,應該如何做會計分錄
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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