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阿爾法
于2020-05-05 10:30 發(fā)布 ??818次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-05-05 10:31
您好請問借款的時候分錄怎么寫的?
阿爾法 追問
2020-05-05 10:32
借款,借:其他應(yīng)付款——xx 貸方怎么記
bamboo老師 解答
2020-05-05 10:34
當時是有銀行借款還是庫存現(xiàn)金借款的?
2020-05-05 10:37
銀行的借款,但是這次沖借款,是不過銀行賬的,拿了貨,交的物業(yè)費,沖借款了
借:管理費用-物業(yè)費等貸:其他應(yīng)付款
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老板的借款要沖銷不走銀行賬,怎么做分錄
答: 您好 請問借款的時候分錄怎么寫的?
個人向公司借款之后,錢收不回來沖銷要怎么做分錄啊
答: 借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
為什么沖預(yù)收賬款,不沖銀行存款? 如果錯票入賬時掛的借:銀行存款,怎么做負數(shù)分錄?或者是掛的應(yīng)收賬款,后期銀行收到全款或部分款,負數(shù)分錄怎么做?
答: 你好,你沖紅票有沒有減少銀行存款,銀行存款有變動時才做。
討論
銷售設(shè)備,之前對方預(yù)付款的會計分錄為,借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款~預(yù)收賬款 現(xiàn)在給對方開票了,會計分錄怎么做啊。之前的分錄是不是應(yīng)該做應(yīng)收賬款才對。要不要把前期的沖銷啊。如果要沖銷,沖銷分錄怎么做啊
老師,請問對沖分錄怎么做,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
用固定資 產(chǎn)清理抵借款的問題。固定資 產(chǎn)原值是5萬元,清理后是31000元,用3萬元還借款,那1000怎樣做分錄可以把它沖銷
有一筆分錄做錯了 借預(yù)付賬款貸銀行存款 怎么把這筆分錄沖掉你可以通過做一個反向的分錄來沖掉這筆錯誤的分錄。 原來的分錄是:借預(yù)付賬款,貸銀行存款。反向的分錄就是:借銀行存款,貸預(yù)付賬款。這樣就可以抵消原來錯誤的分錄了。借預(yù)付賬款 負數(shù)對么在會計中,我們通常不使用負數(shù)來表示借方或貸方。如果你想沖銷一筆預(yù)付賬款的借方分錄,你應(yīng)該在貸方做一筆相同金額的分錄。所以,你應(yīng)該這樣做:借:銀行存款貸:預(yù)付賬款這樣就可以抵消原來的錯誤分錄了。那這樣余額就不是0了
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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阿爾法 追問
2020-05-05 10:32
bamboo老師 解答
2020-05-05 10:34
阿爾法 追問
2020-05-05 10:37
bamboo老師 解答
2020-05-05 10:37