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對、
于2020-04-26 17:16 發(fā)布 ??1941次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2020-04-26 17:17
你好 這個(gè)借款是什么情況。 說下業(yè)務(wù)
對、 追問
2020-04-26 17:21
老師回答一下
2020-04-26 17:24
就是等于用固定資 產(chǎn)(機(jī)器)沖股東1的3萬元借款
meizi老師 解答
2020-04-26 17:25
你好 那你現(xiàn)在做 借銀行存款30000 貸其他應(yīng)付款-某股東30000 ; 現(xiàn)在做 借固定資產(chǎn)清理31000 累計(jì)折舊19000 貸固定資產(chǎn) 50000 借 其他應(yīng)付款30000 營業(yè)外支出1000 貸固定資產(chǎn)清理 31000
2020-04-26 17:29
如果是內(nèi)帳,要做累計(jì)折舊嗎
2020-04-26 17:33
營業(yè)外支出1000 寫成資產(chǎn)處置損益1000可以嗎
2020-04-26 17:36
你好 正常也需要折舊的。 看你們自己 。 你是變賣的話 可以的
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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用固定資 產(chǎn)清理抵借款的問題。固定資 產(chǎn)原值是5萬元,清理后是31000元,用3萬元還借款,那1000怎樣做分錄可以把它沖銷
答: 你好 這個(gè)借款是什么情況。 說下業(yè)務(wù)
個(gè)人向公司借款之后,錢收不回來沖銷要怎么做分錄啊
答: 借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老板的借款要沖銷不走銀行賬,怎么做分錄
答: 您好 請問借款的時(shí)候分錄怎么寫的?
像下面這個(gè)分錄我做坐紅沖之后,那之前交過的增值稅怎么做分錄呢?原分錄:借:預(yù)收賬款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 94.34 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 5.66紅沖:借:預(yù)收賬款 -100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -94.34 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) -5
討論
收到紅字發(fā)票怎么做會計(jì)分錄?原來分錄:借原材料 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款。 以下沖紅分錄對嗎?借 原材料(負(fù)數(shù)),借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
購買方借:原材料或庫存商品 1000借:應(yīng)交稅費(fèi)~~應(yīng)交增值稅~~進(jìn)項(xiàng)稅額 160貸:應(yīng)付賬款銷售方 1160 這個(gè)分錄對應(yīng)的發(fā)票沖紅了,如何做沖紅后的分錄?
這筆我現(xiàn)在要把它沖銷掉該怎么做分錄?
老師你好,之前開票了未沖銷,我現(xiàn)在沖銷的話,怎么做分錄
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
★ 4.99 解題: 317621 個(gè)
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對、 追問
2020-04-26 17:21
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2020-04-26 17:24
meizi老師 解答
2020-04-26 17:25
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2020-04-26 17:29
對、 追問
2020-04-26 17:33
meizi老師 解答
2020-04-26 17:36